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答疑老师:税务师晓雨
在的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你好,能具体介绍下问题吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好,个体户一般不用交企业所得税,不用做企业所得税汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:高老师
小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般是个人次年自己操作 查看全部回复
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答疑老师:归老师
就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票虽未入账,但是勾选认证了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
您好,具体填报哪里 查看全部回复
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应该是让你次年工资进行汇算吧 查看全部回复
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如果存在可以调整的项目 在a10500《纳税调整项目明细表》 里填报 查看全部回复
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A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个看你们当地情况了,如果退税不查账还是退税风险低点 查看全部回复
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答疑老师:patience
具体是哪方面有问题 查看全部回复
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您好,没有的,只要是公司制企业都是需要参加的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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企业所得税汇算吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,个税还是企业所得税? 查看全部回复
嗯,相关的货物或服务提供完成了么 查看全部回复
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取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
在电子税务局里按要求填写相应的表格,表格填完以后,检测风险,无风险提示申报即可。如有风险提示核实,修改后申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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